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上栗县人民检察院2020年度部门决算
时间:2021-09-30  作者:  新闻来源:  【字号: | |

   

 

第一部分  上栗县人民检察院部门概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

、机关运行经费支出情况说明

    、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释   

第一部分  上栗县人民检察院部门概况

 

一、部门主要职能

(一)1、办公室。负责文电、会务、机要、档案等工作。协助院领导处理检察政务,督促检查有关工作部署的落实情况。负责人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作。负责计划财务装备工作。

2、政治部。负责本院人才队伍建设、思想政治工作、意识形态工作、干部人事工作和离退休人员管理。负责新闻宣传、舆论引导等工作。负责对本院执行法律、法规和上级人民检察院的规定、决定情况进行督察。

3、第一检察部(生态环境保护检察部、未成年人检察部)。负责办理本院受理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责生态环境保护和未成年人检察工作。办理刑事申诉案件。

4、第二检察部。承办对同级人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理本院管辖的民事、行政申诉案件。办理公益诉讼案件。

5、第三检察部(公益损害与诉讼违法举报中心、驻上栗县看守所检察室)。负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行的监督,强制医疗执行、羁押和办案期限监督,羁押必要性审查,办理罪犯又犯罪案件。负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。负责受理向本院提出的控告和申诉,承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责检察应用理论研究工作,承办本院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书的监管、案件信息公开。组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。负责人民监督员工作。指导统一业务应用系统使用。负责检察技术工作。负责检察信息化建设工作。

6、司法警察大队。负责各业务部执法办案的安全警务工作,协助办公室做好财务档案、信息技术安全保障和机关日常安全保卫工作。

7、驻福田彭高检察室。负责受理福田、彭高、赤山、东源以及县产业园管委会彭高园区、赤山园区公益损害与诉讼违法举报,并负责开展检察宣传及相关检察业务工作。

 

二、部门基本情况


纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括需按单位预算级次分别列出

本部门2020年年末实有人数36人,其中在职人员36人,离休人员0人,退休人员13人;年末其他人员26人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件) 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1321.6万元。其中年初结余90万元,2019年度相比,收、支总计各减少51.2万元,下降3.7 %,本年收入合计1261.8万元,2019年减少21万元,下降1.6%主要是人员减少,厉行节约,压缩费用开支。

、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1321.6 万元,其中年初结转和结余90万元,较2019年减少51.2万元,下降3.7 %;本年收入合计1231.6万元,较2019年减少33.3 万元,下降2.6%,主要原因是:人员减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1231.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1321.6万元,其中本年支出合计1261.8万元,较2019年减少21万元,下降1.6%,主要原因是:人员减少;年末结转和结余59.8万元,较2019年减少30.2万元,下降33.6%,主要原因是:授权支付(零余额账户)余额少

本年支出的具体构成为:基本支出1261.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1321.6万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少51.2万元,下降3.7 %,主要是人员减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1261.8万元,占本年支出合计的100 %,与2019年相比,财政拨款支出减少33.3万元,下降2.6%,主要是;人员减少

1.工资福利支出967.5万元,较2019年减少68.4万元,下降6.6 %,主要原因是:人员减少,2019年伙食费在其他工资福利中

2.商品和服务支出275万元,较2019年增加62.9 万元,增长29.6%,主要原因是:2019年受疫情影响外出出差和培训减少,2020年疫情好转相应费用增加;2019年伙食费在其他工资福利中,2020年伙食费在其他商品服务支出

3.对个人和家庭补助支出1.8万元,较2019年减少15.9万元,下降89.8%,主要原因是:经费压缩

4.资本性支出17.5万元,较2019年增加0.5 万元,增长29 %,主要原因是:办公设备增加

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出1177.6万元,占93.3%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出42.52万元,占3.4%;卫生健康支出 21.38 万元,占1.7%;节能环保支出0万元,占0 %;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出 0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出20.32万元,占1.6%;灾害防治及应急管理支出 0 万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为803万元,支出决算数为1261.8万元,完成年初预算的157%,与年初预算安排数的差额主要是人员经费。

(一)公共安全支出检察行政运行

年初预算数为803万元,支出决算数为1177.6万元,完成年初预算的146%,增加部分主要原因是:政府性奖励工资,聘用人员工资及经费其中社会保障和就业支出42.52万元、卫生健康支出卫生健康支出21.38万元、住房保障支出20.32万元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.6万元,其中:

(一)工资福利支出967.5万元,较2019年减少68.4万元,下降6.6 %,主要原因是:人员减少,2019年伙食费在其他工资福利中

(二)商品和服务支出190.8万元,较2019年减少21.3万元,下降10%,主要原因是:厉行节约,压缩开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.8万元,较2019年减少15.9万元,下降89.8%,主要原因是:经费压缩

(四)资本性支出17.5万元,较2019年增加0.5 万元,增长29 %,主要原因是:办公设备增加

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.4万元,决算数为4.6万元,完成预算的40.4 %,决算数较2019减少2.6万元,下降36%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要原因是无此项开销决算数较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是:无此项开支全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项开支

(二)公务接待费支出年初预算数为2.6 万元,决算数为  0.12万元,完成预算的0.44 %,决算数较2019年减少0.01万元,下降7.7%主要原因是受疫情影响,招待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,招待费减少全年国内公务接待1批,累计接待5人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少6.7万元,下降59.8%主要原因是压缩开支全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为8.8万元,决算数为4.5万元,完成预算的51.1%,决算数较2019年减少6.7万元,下降59.8 %主要原因是压缩开支年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未购置新车辆

、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出292.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),上年决算数增加63.5万元,增长27.7 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加 

 、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额23.8万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额23.8万元,占政府采购支出总额的100%。

、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

十一、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我院没有需要设立项目支出,所有支出均为整体支出。    

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。)

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用一般公共预算科目支出的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的使用政府性基金预算科目支出的财政资金。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除“财政拨款”以外的收入,主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

5、年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年合肥市按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,包括当年财政拨款结转结余资金和其他结转结余资金。

二、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车国内购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出来公务接待费反映单位按相关规定开支的各类公务接等支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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